送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-31 08:30

你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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2021-03-31 08:30:53
你好, 代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
你好,同学。 可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48
您好!你应该借预付账款 贷银行存款。
2017-06-02 11:02:27
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
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