送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-06-28 11:24

您好,首先这样的做法是违背了三流合一的要求的。但是事情已经做了,也只能是冲领导的往来款了。

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相关问题讨论
您好,首先这样的做法是违背了三流合一的要求的。但是事情已经做了,也只能是冲领导的往来款了。
2020-06-28 11:24:19
你好 借:原材料 10000 贷:银行存款7000 营业外收入3000 借:其他应收款-个人3000 贷:银行存款3000
2019-05-31 12:06:23
你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明 
2021-07-02 17:08:51
你好,可以是备注为往来款,这个没有什么不妥的
2019-08-29 14:40:31
你好,1、收到拆迁款 借:银行存款 贷:固定资产清理 2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益) 借:固定资产清理 贷:营业外收入 4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失) 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2020-06-18 18:17:49
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