公司收了一张电子承兑,和我们没有业务往来,是领导的朋友他没有下家可背书转让,于我转给了我们,领导用私人帐户还给他钱。后来这个承兑我们付了材料款,我收这张承兑的分录能不能冲这个领导的往来款?
可靠的外套
于2020-06-28 11:22 发布 926次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,首先这样的做法是违背了三流合一的要求的。但是事情已经做了,也只能是冲领导的往来款了。
2020-06-28 11:24:19

你好
借:原材料 10000
贷:银行存款7000
营业外收入3000
借:其他应收款-个人3000
贷:银行存款3000
2019-05-31 12:06:23

你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
2021-07-02 17:08:51

你好,可以是备注为往来款,这个没有什么不妥的
2019-08-29 14:40:31

你好,1、收到拆迁款
借:银行存款
贷:固定资产清理
2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出
借:固定资产清理(原值-折旧)
借:累计折旧
贷:固定资产
3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益)
借:固定资产清理
贷:营业外收入
4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失)
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2020-06-18 18:17:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息