送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-06-29 15:07

按你计算成本时现有的数据入账,同学。比如你们在月初就要结转入库成本,只有暂估人工数据,没有实际人工数据,只能以暂估计算。建议在每月末考勤和绩效等出来后尽快核算工资费用,就不存在这个问题了

木木之森 追问

2020-06-29 15:10

好的,那意思就是我得在月初先核算出工资,然后按照应付的工资计提核算成本是这个意思吗?

文静老师 解答

2020-06-29 15:14

对,建议这样处理,这样在月初结转产品成本时,人工费更准确。

木木之森 追问

2020-06-29 15:20

好的,那还没等产品入库,老板就拿去送人了,这一部分是不是也得能月初核算出成本了才能做账务处理?

文静老师 解答

2020-06-29 15:26

如果老板送出去的是已经完工产品,只是手续不全,也应当计入结转成本(做出入库单据),并视同销售冲减库存商品,同学

上传图片  
相关问题讨论
按你计算成本时现有的数据入账,同学。比如你们在月初就要结转入库成本,只有暂估人工数据,没有实际人工数据,只能以暂估计算。建议在每月末考勤和绩效等出来后尽快核算工资费用,就不存在这个问题了
2020-06-29 15:07:08
你好,您可以在本月进行补计提哈。如果你第三季度的税款和报表还没申报的话,也可以反结账到8月去计提哈。
2019-10-15 13:58:16
把多计提的工资冲回就是了
2015-12-01 09:05:54
你们工作表出不来吗 按权责发生制最好是当月计提当月的
2019-09-02 09:13:26
你好,7月报补提6月份工资6000元就好。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
2018-06-09 10:30:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...