老师,我4月份计提了4月份的工资,5月份给发放的4月份的工资,按全部发放完记账,结果出纳在6月份告诉我在5月份发工资时给一个人少发了100块钱,这100块钱以后可能发放,那这100块钱我怎么做账,会计分录怎么写?
鲤鱼戒指
于2020-06-30 17:05 发布 1878次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
不做处理,少发,计提挂应付职工薪酬工资贷方,后续发的时候做借应付职工薪酬 借方
2020-06-30 17:09:46
您好,借;管理费用-工资等科目,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保,其他应付款-住房公积金等。
2017-11-12 17:00:29
企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2020-05-26 20:08:53
您好
计提工资
借 管理费用等~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款等
2019-03-26 07:58:13
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-02-08 16:30:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息