假设A员工1、2、3月实际工资各为100、200、300元,2月时发放工资时(我当时的分录是): 借:管理费用100元 贷:银行存款100元 但是,以上发放的工资实际是1月的工资,因为实际是当月工资下月才发放的,是因为我做错了。 所以,在3月时,如何调整为当月工资下月发放呢?
珍
于2024-01-27 18:16 发布 263次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-27 18:17
借应付职工薪酬工资
借管理费用工资-100
借管理费用工资100
贷应付职工薪酬工资100
然后借管理费用工资300
贷应付职工薪酬工资300
相关问题讨论
借应付职工薪酬工资
借管理费用工资-100
借管理费用工资100
贷应付职工薪酬工资100
然后借管理费用工资300
贷应付职工薪酬工资300
2024-01-27 18:17:36
你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
2020-10-08 21:13:04
您好,一般都是需要通过应付职工薪酬过一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的
2020-07-06 11:04:14
你好,规范上是也要计提的,如果已经入账结帐了就不要改了
2019-07-16 17:44:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
珍 追问
2024-01-27 18:37
郭老师 解答
2024-01-27 18:39