送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-07 14:29

你好,这个借方余额不需要进行重分类的,
现在应付福利费已经不需要计提,发生福利费时,如果应付福利费有贷方余额应先冲销贷方额,直至冲销至余额为0为止,

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2020-07-07 14:31

老师,已经冲到负数了

王超老师 解答

2020-07-07 14:38

你好,这个是负数,说明你们之前计提的过多造成的,你可以在以后的福利费里面冲减的

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你好,这个借方余额不需要进行重分类的, 现在应付福利费已经不需要计提,发生福利费时,如果应付福利费有贷方余额应先冲销贷方额,直至冲销至余额为0为止,
2020-07-07 14:29:58
你好,在期末应付职工薪酬按负数填写
2018-07-10 14:58:27
你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明细账
2019-05-06 09:55:24
你好,按负数金额填写
2018-07-10 17:29:58
您好,这个是原来的科目余额吧?
2024-03-11 10:39:04
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