送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-07-08 15:14

你好,这种处理方式是合理的。

寂寞的树叶 追问

2020-07-08 15:16

谢谢老师!

张乐老师 解答

2020-07-08 15:18

不客气,满意请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好,这种处理方式是合理的。
2020-07-08 15:14:38
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
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