请教一个问题。我们9月份出口货物支付了一笔运费,但是运费发票对方在10月初才开出。为了真实的反应企业利润,那么这笔运费是否可以作为9月份的销售费用-运输费入账?是否要9月份暂估,然后在10月份冲红再重新记一遍运输费?还是发票直接附在9月份的记账凭证后面就可以?
干净的苗条
于2014-10-20 10:21 发布 596次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
作为9月份的销售费用入账,收到发票时将发票直接附在9月份的记账凭证后面就可以。如果金额不大,也可以在收到发票的时候记账。
2014-10-20 11:17:28
你好!暂估入库的时候借:原材料(等) 贷:应付账款 下个月冲红做相同科目只是数字是红的就可以。
2014-12-10 15:58:59
请看图片。
2016-04-12 14:46:06
你好!暂估入库是针对货到款付未收到发票的
2016-08-10 17:29:48
红字冲销1月份凭证,3月份做个正确的入帐。
2016-03-04 16:12:10
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