送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-12 09:21

借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬

寒冷的镜子 追问

2020-07-12 09:23

那这样开发票后怎么处理,

郭老师 解答

2020-07-12 09:25

上面分录不变金额是负数然后做一次发票的

寒冷的镜子 追问

2020-07-12 09:42

意思是冲销一下,然后按发票在做一次,我们这些发出去的都是预估的,可能比开发票多或者少,这样做也可以的对吧

郭老师 解答

2020-07-12 09:47

是的
可以这么理解的

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相关问题讨论
你好 上个月 借;银行存款 贷;预收账款 这个月 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-29 15:16:21
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬
2020-07-12 09:21:07
扣点这部分你们不用计算,你们用扣点之后的金额当成销售额同学,是主营业务收入
2019-09-19 14:04:45
你好!按收入比例结转成本就可以
2018-07-25 14:29:17
你好!如果实收30间房费,按32间开发票 借:应收账款 7200 营业费用 480 贷:主营业务收入 7680 这是营改增以前的分录。主营业务收入240*32间=7680元是一天的房费还有并且1间继续减免150元这数你们怎么处理的?
2016-06-02 23:21:33
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