老师,我公司3月租了个办公室,预付了8月到次年2月共半年的房租,我是等到8月开始才摊分房租吧?另外,发票要到明年2月才一次性开具给我。我现在分录要怎么写?付款时:借 预付账款-xx公司-租金 贷 银行存款。 8月起每月分摊时:借 管理费用-租赁费 贷 预付账款-xx公司-租金 。那收到发票时应该怎么做
学堂用户_ph840626
于2020-07-14 16:21 发布 858次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
没有发票不能在税前扣除,建议跟房东协商提前开具发票。
2017-07-29 20:31:21
既然发票已经开过了,就应该借:管理费用—进退场费4.5万,贷,银行存款4.5万,而不能计入预付账款了
预付账款借方核算的是没有开发票就付款的项目
现在仍然有预付账款这个科目
2019-11-03 17:46:01
你好!可以的。你红字冲减之前的,然后按你的做
2017-07-03 15:02:16
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