老师,请问我7月开具了红字发票,现在销售额为负数,那下个月申报的时候需要填哪里,是不是就是应交增值税显示为负数,表示需要退税是吗?退税麻烦吧?我是以后抵减税款好还是退税好?
上若水
于2020-07-21 12:59 发布 562次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-21 13:01
你好
你七月份没有蓝字发票的吗
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对你好
的,是这么做的。
2021-05-29 11:14:49
你好
你七月份没有蓝字发票的吗
2020-07-21 13:01:29
这是正确的。红字冲减应税专栏和开具红字发票这是一项业务的两个操作。
2019-03-03 17:54:51
您好,是怎么写分录啊?还是怎么结转这张红字发票的成本啊?
2016-12-12 18:26:44
如果有红字发票,是减去红字发票后的数据处理
2017-08-16 20:00:20
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上若水 追问
2020-07-21 13:08
郭老师 解答
2020-07-21 13:09