老师,前任会计为了把现金导出来,存到公另外的账户 只做了贷银行存款,把银行取出的现金做了借应付职工薪酬,没有通过现金账,姑现金账账面金额和实际不一致,我怎么调整
张文华
于2020-07-23 10:39 发布 517次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-23 10:41
你好,那要计提一下工资的呢,借管理费用,贷应付职工薪酬
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你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05
你好,是的
需要先计提,然后再发放工资才是的
2018-10-15 20:58:19
这样也可以的。
2017-02-25 16:26:16
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