老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

一般纳税人销项税和进项税额分录
答: 按下面这个图去结转就可以
一般纳税人进项税额转出分录
答: 你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
邹老师你好,一般纳税人,进项销项的分录要怎么做呀?就是进项销项一直有金额要怎么结转呢?
答: 你好 进项,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 销项,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 月末结转,借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款


追逐我的明天。 追问
2020-07-29 15:49
邹老师 解答
2020-07-29 15:51