- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-08-03 17:06
你好,借应付职工薪酬--社保费,贷管理费用
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你好,红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-03 14:18:28
你好,减免部分记在营业外收入科目
2020-03-10 10:13:22
直接按减免之后的来集体就开可以
2020-05-23 04:03:25
你好,如果您已经计提了社保,将减免部分计入营业外收入就可以
2020-03-22 18:27:32
可以少计提,之前计提科目不变数值是负数冲掉,2 可以把这个不需要交转营业外收入,借应付职工薪酬 社保 贷营业外收入,
2020-03-04 09:12:37
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2020-08-03 17:06
庄老师 解答
2020-08-03 17:13
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2020-08-03 17:13