酒店装修,付的装修款,会计分录应该是:借---应付账款 贷--银行存款 还是应该:借--在建工程 贷-银行存款 然后收到发票,应该怎么做
踏实的玫瑰
于2020-08-15 09:18 发布 1052次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,这个是自己的房屋吗?
2020-08-15 09:19:09

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

借;预付账款 贷;银行存款 54780
2017-07-18 16:40:34

您好
请问10月份库存商品收到了么
2019-12-13 11:13:54

学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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