- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-19 17:35
就是下个月,这两笔分录,一起做在一起,是吗?借:管理费用 -工资 ,贷:应付职工薪酬,然后再做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
相关问题讨论
借;管费费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-07-19 17:33:32
您好,账务处理和原来是一样的
2019-01-30 10:54:02
你好
7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款
7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
2021-07-21 15:44:29
你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好
5月8日发4月工资23000元
借:管理费用——工资 23000
贷:应付职工薪酬——工资 23000
借:应付职工薪酬——工资 23000
贷:银行存款等 23000
5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000)
借:管理费用——单位社保费 5000
贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000
借:应付职工薪酬——单位社保费 5000
其他应收款——个人社保费 3000
贷:银行存款等 8000
6月6号发5月工资21000
借:管理费用——工资 24000
贷:应付职工薪酬——工资 24000
借:应付职工薪酬——工资 24000
贷:其他应收款——个人社保费 3000
银行存款等 21000
6月12号又交了6月的养老保险4000
借:管理费用——单位社保费 2500
贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500
借:应付职工薪酬——单位社保费 2500
贷:其他应收款——个社保费 1500
银行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
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邹老师 解答
2016-07-19 17:33
邹老师 解答
2016-07-19 17:36