送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-19 17:35

就是下个月,这两笔分录,一起做在一起,是吗?借:管理费用 -工资 ,贷:应付职工薪酬,然后再做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

邹老师 解答

2016-07-19 17:33

借;管费费用等科目    贷;应付职工薪酬

邹老师 解答

2016-07-19 17:36

是的

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相关问题讨论
借;管费费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-07-19 17:33:32
您好,账务处理和原来是一样的
2019-01-30 10:54:02
你好 7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款  7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
2021-07-21 15:44:29
你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日发4月工资23000元 借:管理费用——工资 23000 贷:应付职工薪酬——工资 23000 借:应付职工薪酬——工资 23000 贷:银行存款等 23000 5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000) 借:管理费用——单位社保费 5000 贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000 借:应付职工薪酬——单位社保费 5000 其他应收款——个人社保费 3000 贷:银行存款等 8000 6月6号发5月工资21000 借:管理费用——工资 24000 贷:应付职工薪酬——工资 24000 借:应付职工薪酬——工资 24000 贷:其他应收款——个人社保费 3000 银行存款等 21000 6月12号又交了6月的养老保险4000 借:管理费用——单位社保费 2500 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500 借:应付职工薪酬——单位社保费 2500 贷:其他应收款——个社保费 1500 银行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
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