老师,公司的股东是外国人,他是在国外,不在国内,现在 问
你好,借款或工资,只有这个 答
这是干嘛的?不是找加工厂吗? 问
晚上好,这个具体的场景能分享下么 答
老师,请问购买软件 最新政策费用摊销几年 问
按无形资产处理,则摊销10年 答
老师,我们分公司没有职工薪酬,只发了农民工工资,需 问
若按工资个税申报的,要交工会经费 答
你好,我企业是个人独资有限公司,想股权转让,是先分 问
先分红再转少交印花税 答
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我们企业6月份预付了一部分货款,记在了应付账款的借方,发票未到,7月份发票到了,剩余的货款也结清了,这应该怎么做分录
答: 你好,冲减之前计入应付账款的金额,借:现金或银行 贷:应付账款
供应商8月送耗材做借原材料,贷应付账款,8底开发票但是账款没有付怎样做分录?如果9月付了货款分录怎样做?做内账是不是发票不用管,只做送货分录和付款的分录
答: 8月份不做分录的 9月份做 借:应付账款 贷:银行存款 是的,内帐核算是那么理解的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
答: 你好 你期初建账 先把你科目余额整理好在建账 不然你试算平衡不了的。 你这个欠款应付账款 意思是要付款的吗
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