送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-07-26 17:59

已交税金怎么做分录?

宋生老师 解答

2016-07-26 17:08

您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

宋生老师 解答

2016-07-26 18:22

<p>您好!不明白您的问题。您是说预缴税金吗?已交税金一般用在当月缴纳当月的税金。比如发票预缴增值税的时候:</p><p><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">当月预交增值税:</span><br style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;"/><br style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39

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您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-26 17:08:53
不做这个科目,这个增值税是结转到转出未交增值税下面不是已交税金下面
2019-12-18 13:41:06
你好,比如辅导期纳税人预交税款购买发票
2017-07-27 22:07:32
你好,你是进项留抵?
2020-04-02 10:00:43
你好 按财会(2016)22号文件规定 借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-06-02 12:11:26
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