老师,我们公司是一般纳税人,6月我们应交增值税是3274.08 由于5月期末留底税额税是8088.60元,所以6月不用交增值税,我想问的是做账,6月份的增值税要做减免的分录吗, 借 应交税费-应交增值税(减免税额3274.08)贷 营业外收入3274.08
鳗鱼金毛
于2016-07-27 17:51 发布 782次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
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<p>你好,账务上不需要做账</p>
2016-07-27 17:53:05
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你这个冲未分配利润比较好,借进项税额 贷未分配利润
2020-07-14 18:01:09
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<p>是的,有应纳税额的当月才需要结转未交增值税</p>
2016-07-27 18:35:50
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<p>你好:上月有留底,就可以冲当月的销项税。<span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">应交税费-应交增值税(销项税额)是一直在帐上是有余额的。</span></p>
2016-07-27 18:05:42
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你好,这个和应交税费--应交增值税税费(转出未交增值税)的借方余额是留抵税额是相符的,
2021-06-28 16:08:20
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