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老师,我想问的是进项留底不用处理,但是,5月的增值税一直挂在账上,那应交税费,不就多了吗,我想问的是怎样把应交税费的本期发生额贷方,冲掉老师,我们是一般纳税人,做收入的分录是 借现金 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)老师如果不做减免的分录,由于5月份有期末留底税额,所以6月份不用交税,如果不做减免的分录,那应交税费-应交增值税(销项税额)不是要一直挂在账上吗,有呀
答: <p>是的,有应纳税额的当月才需要结转未交增值税</p>
老师,我们是一般纳税人,做收入的分录是 借现金 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)老师如果不做减免的分录,由于5月份有期末留底税额,所以6月份不用交税,如果不做减免的分录,那应交税费-应交增值税(销项税额)不是要一直挂在账上吗,
答: <p>你好:上月有留底,就可以冲当月的销项税。<span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">应交税费-应交增值税(销项税额)是一直在帐上是有余额的。</span></p>
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好老师,新接手一家十几年的公司账面进项税比申报表期末留底税额要少20000元,不知道是什么时候开始有误差的,我是不是可以做调整,借:应交税费~应交增值税~进项税20000贷:营业外收入20000
答: 你这个冲未分配利润比较好,借进项税额 贷未分配利润
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