送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-09 11:55

你好  首先1. 计提工资 :借 管理费用-工资8420.76 贷应付职工薪酬-工资   8420.76  2. 计提单位部分社保 :借  管理费用-单位部分社保 578.88 贷应付职工薪酬-单位部分社保    578.88   3.计提单位部分公积金:借 管理费用-单位部分公积金 360 贷应付职工薪酬-单位部分公积金  360      4. 缴纳社保  :借应付职工薪酬-单位部分社保    578.88     其他应收款-个人社保金额399.24 贷银行存款 978.12    5. 缴纳公积金:借应付职工薪酬-单位部分公积金  360  其他应收款-个人公积金金额   360 贷银行存款  720    这个就是完整分录。 我没有给你写发放工资的分录  你这个应该会写的。

心诚 追问

2020-09-09 19:06

如果工资到2020年底发放部分,就结转部分吗?一直不发就先挂账吗?我看有的人把公司代扣代缴的部分本来应该放应付职工薪酬的部分,放到了其他应付款-代扣代缴社会保险费(养老,医疗等分开),这样对吗?

meizi老师 解答

2020-09-09 19:08

你好    一直不发放就挂在应付职工薪酬科目贷方放着。  发放后冲。  代扣代缴是计入其他应收款 或者其他应付款科目去 这个是对的 (这个是个人部分金额)

心诚 追问

2020-09-09 19:08

发放的也麻烦老师帮我写一下呗,辛苦了老师

meizi老师 解答

2020-09-09 19:10

你好  发放 :借应付职工薪酬 -工资 贷其他应收款- 个人社保金额   银行存款  应交税费-应交个人所得税  我就不给你带金额了。  你看看。

心诚 追问

2020-09-09 19:12

老师您上面做的分录是公司的部分,没有个人的部分对吗?

meizi老师 解答

2020-09-09 19:13

你好 有个人部分的 。 你看看 我后面二级科目明细给你写了单位部分社保 和个人部分社保 。

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你好 首先1. 计提工资 :借 管理费用-工资8420.76 贷应付职工薪酬-工资 8420.76 2. 计提单位部分社保 :借 管理费用-单位部分社保 578.88 贷应付职工薪酬-单位部分社保 578.88 3.计提单位部分公积金:借 管理费用-单位部分公积金 360 贷应付职工薪酬-单位部分公积金 360 4. 缴纳社保 :借应付职工薪酬-单位部分社保 578.88 其他应收款-个人社保金额399.24 贷银行存款 978.12 5. 缴纳公积金:借应付职工薪酬-单位部分公积金 360 其他应收款-个人公积金金额 360 贷银行存款 720 这个就是完整分录。 我没有给你写发放工资的分录 你这个应该会写的。
2020-09-09 11:55:31
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-01-15 09:31:29
您好 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:库存现金
2019-04-24 09:29:29
你计提的分录是什么,我直接将你的凭证写到位
2017-09-01 16:38:43
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
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