运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

2016.4.1购入原材料10000计入在建工程,增值税进项税额1700转入增值税进项并已抵扣。事实是2016.5.1之后购入的不动产及其原材料的进项税才能抵扣。所以1700进项税不能抵扣。分录如下:2016.4.1购入并抵扣: 借:原材料 10000 应交税费-应交增值税-进项税 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是视频的分录
签订的是劳务分包合同,但是履行的是专业分包的工作(包含了占比很高的材料费),如果我们需要用材料进项税抵扣增值税,那我们签订的劳务分包合同会不会对我们所需要抵扣的材料有影响?如果是没有,我们如何才能规避相关税金风险?
答: 同学你好 1.有影响的; 2.建议签订专业分包合同,或者劳务,材料分别核算,来规避风险。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,前手会计的存货 贷 :162万多,我问原因怎么存货在贷方,她回答是材料费未抵扣进项税造成的,但未抵扣的进项税只有6千多,她说的原因怎么理解啊!
答: 同学,你好,未抵扣部分的材料没做账务处理么?

