6月做工资预提分录借:管理费用-工资39103.13 管理费用-福利900 贷:应付职工薪酬-工资39103.13 贷:应付职工薪酬-福利900;7月银行实发工资34813.83,其中代扣个人社保1626.79,代缴公积金3668,代扣个税1521.3,分录该怎么写?
周薇
于2016-08-04 14:40 发布 725次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-04 14:46
我多提了的怎么做分录冲回?
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬(应发工资)
借:应付职工薪酬
贷:银行存款(实发工资)
其他应付款—个人社保
应交税金—个所税
2019-06-14 16:59:01

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

看科目余额表应付职工薪酬科目的借贷方向是否为“平”,也就是计入的应付职工薪酬和实际支付或缴纳的,数字一致的话,那么应付职工薪酬科目就是平的。
2018-07-24 15:09:21
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