送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-04 14:46

我多提了的怎么做分录冲回?

周薇 追问

2016-08-04 14:48

老师你能帮我把分录写出来吗

晓海老师 解答

2016-08-04 14:43

你好!看看这里对你有帮助

http://www.360doc.com/content/10/0903/10/3087965_50834553.shtml

晓海老师 解答

2016-08-04 14:48

你好!做原分录红冲就可以

晓海老师 解答

2016-08-04 19:17

你好!借: 应付职工薪酬-工资
                      应付职工薪酬-福利费
                      其他应收款-代扣社保
                     其他应收款-代扣个人所得税
                     其他应收款-代扣公积金
              贷:银存/现金
                        管理费用-工资

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好, 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬(应发工资) 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(实发工资) 其他应付款—个人社保 应交税金—个所税
2019-06-14 16:59:01
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
看科目余额表应付职工薪酬科目的借贷方向是否为“平”,也就是计入的应付职工薪酬和实际支付或缴纳的,数字一致的话,那么应付职工薪酬科目就是平的。
2018-07-24 15:09:21
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