老师,我司小规模企业, 6月份时有笔款20000已付,当月发票也收到, 做分录成本也入在了6月份,但是这个月收到通知对方要退回这20000,并且6月份收到的发票 也寄回给对方了,这个月我的分录要怎么做呢?
。^_^。。
于2020-09-17 14:53 发布 674次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-09-17 14:55
同学你好,需要对方给您方开红字发票的;然后冲成本的;
相关问题讨论

同学你好,需要对方给您方开红字发票的;然后冲成本的;
2020-09-17 14:55:15

你好,提供服务收入,这个收入,你在哪个月做的?
2021-07-07 16:10:50

付款之后会货物到了吗
到了借库存商品贷银存
2019-07-16 23:56:01

1.付款 借 预付账款 370000 贷 银行存款 370000;2.收到货物 借 库存商品-暂估入库 贷 预付账款(暂估);3. 销售 借 发出商品 贷 库存商品;
2014-09-26 11:05:17

你可以开具负数发票
2015-12-08 09:24:46
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。^_^。。 追问
2020-09-17 15:04
立红老师 解答
2020-09-17 15:08