送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-10-12 10:21

你好,借银行存款8000,贷预收账款8000,开票2000,借预收账款,贷应交税费--应交增值税2000*3%/(1+3%)

Katherine 追问

2020-10-12 10:26

老师,我们是小规模纳税人,应交增值税是不是不用写

Katherine 追问

2020-10-12 10:28

老师,是我们向别人租房,我们公司缴房租给别人

庄老师 解答

2020-10-12 10:30

小规模纳税人,应交增值税可以不写三级明细的,向别人租房,我们公司缴房租给别人。是对方要代开发票给你们的,不是你们开票的,

Katherine 追问

2020-10-12 10:38

对啊,那老师,为啥我们银行存款还会增加

庄老师 解答

2020-10-12 10:40

你好,要这样做分录,借预付账款--租金,贷银行存款,对方开票时,借应交税费--应交增值税(进项税),贷预付账款--租金

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:现金
2018-10-24 15:45:38
你好,借银行存款8000,贷预收账款8000,开票2000,借预收账款,贷应交税费--应交增值税2000*3%/(1%2B3%)
2020-10-12 10:21:46
你好 代收代付不用开发票的
2020-05-26 10:20:03
按照租金开,少的20按照未开票处理,分录都是和开票的一样
2018-10-17 15:37:54
你好 先计入预付账款科目 然后按月摊销计入损益 发票来了附在第一个凭证后面
2021-07-13 14:54:37
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