- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-10-12 10:21
你好,借银行存款8000,贷预收账款8000,开票2000,借预收账款,贷应交税费--应交增值税2000*3%/(1+3%)
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借:管理费用
贷:现金
2018-10-24 15:45:38
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你好,借银行存款8000,贷预收账款8000,开票2000,借预收账款,贷应交税费--应交增值税2000*3%/(1%2B3%)
2020-10-12 10:21:46
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你好 代收代付不用开发票的
2020-05-26 10:20:03
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按照租金开,少的20按照未开票处理,分录都是和开票的一样
2018-10-17 15:37:54
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你好 先计入预付账款科目 然后按月摊销计入损益 发票来了附在第一个凭证后面
2021-07-13 14:54:37
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