老师你好,10月因为收到了红字发票,将已抵扣的进项作了转出,进项税额转出的余额也结转到了转出未交增值税科目,请问申报时还需要在申报表上体现吗?
milknancy
于2020-10-30 14:18 发布 832次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
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您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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