老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
做福利费收到增票不能抵扣怎么操作1.直接做单据,不用认证2.需要认证,不申报抵扣3.认证抵扣后做进项税额转出。如果已经认证了,还没申报抵扣,怎么办?不申报抵扣就可以了吗
答: 您好!按第一个就可以了。 如果已经认证,你申报的时候要抵扣也要转出
老师你好 税额抵扣当月的月底申报认证还是?时间上有什么要求?
答: 你好,月底之前完成认证才可以抵扣的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在增值税纳税申报附表资料2里面的待抵扣进项税额里期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣 期末已认证相符但未申报抵扣 这3个在字面上有什么区别?
答: 因为在我们的时候工作中,我们认证了发票有地当期抵扣有的以后抵扣就会产生以上三条 但是我在申报的时候,这三项都是灰色的,是填下面数时自动生成的。
老师你好.现在抵扣分为退税抵扣和抵扣认证二部分.假如本月销项税额10000.抵扣认证税额3000.退税税额2000.本月申报退税款1000.假设16-13差额是500.申报表到底如何填.交税多少.
老师我四月份收到的进项票,这个月已在增值税综合平台认证抵扣了,请问我增值税副表二在申报抵扣的进项税额,下面的本期认证相符且本期申报抵扣填还是在前期认证相符且本期申报抵扣填列抵扣的进项税额呢
机票抵扣,填在申报表二10栏,为什么总的抵扣税额35栏没有变呢?只是一个认证抵扣的税额。比如,机票抵扣是145.认证抵扣是26021.81.销项是26099.8,那我填写的对吗
在路上 追问
2016-08-31 15:26
邹老师 解答
2016-08-31 15:17
邹老师 解答
2016-08-31 15:24
邹老师 解答
2016-08-31 15:27