送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-11-26 10:41

不是主营直接相关,可以挂其他应付款,是付款,你后面会收到发票

maize老师 解答

2020-11-26 10:42

你要是实务中挂预付账款也可以,这个不过这个不是直接相关,你可以挂其他应收款或者是其他应付款可以,你不想其他应付款是负数,可以挂其他应收款这个,后面冲掉就可以,只是过渡科目,

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相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下: 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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