老师,请问这笔业务里的其他应付款为什么放在借方呢?答案解析里写的是增加其他应付款,其他应付款不是属于负债类科目吗?应该贷方才是增加。这里的预付款不是应该借记“预付账款”贷记“银行存款”吗?
J.H
于2020-11-26 10:35 发布 1780次浏览
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- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-11-26 10:41
不是主营直接相关,可以挂其他应付款,是付款,你后面会收到发票
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你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
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付设备款的分录如下:
借:固定资产
借:未确认融资费用
贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
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有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
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您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
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你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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maize老师 解答
2020-11-26 10:42