送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-06 14:10

是做内帐。收租金如何做,收1年的租金.     现在预提费用没了,改用什么科目做.
1. 交租金时凭证如何做(如下做对吗) 
借:预付账款 180 /(还是其他应付款) 
贷:银行存款180
2. 每月分摊租金如何做
借: 管理费用    15
    贷: 预付账款  15

邹老师 解答

2016-12-06 13:54

借;待摊费用   贷;银行存款
借;制造费用等科目   贷;待摊费用 15

邹老师 解答

2016-12-06 14:11

你好,虽然取消了,但是还是有很多经济业务需要用这个科目核算的

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相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下: 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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