送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-06 14:10

是做内帐。收租金如何做,收1年的租金.     现在预提费用没了,改用什么科目做.
1. 交租金时凭证如何做(如下做对吗) 
借:预付账款 180 /(还是其他应付款) 
贷:银行存款180
2. 每月分摊租金如何做
借: 管理费用    15
    贷: 预付账款  15

邹老师 解答

2016-12-06 13:54

借;待摊费用   贷;银行存款
借;制造费用等科目   贷;待摊费用 15

邹老师 解答

2016-12-06 14:11

你好,虽然取消了,但是还是有很多经济业务需要用这个科目核算的

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相关问题讨论
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
你好,你这个账最终就只剩质保金没有付了,这个账不需要调整呀。你这里预付账款的借方就是实际应付账款的金额。
2019-08-09 14:46:13
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
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