找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
一般纳税人 本月有外地预交老项目3%增值税 有新项目9%开票(没有预交) 留底额大于销项 本月怎么结转预交税金 和计提
答: 你好,本月有外地预交老项目3%增值税。这个可以回机构所在地申报时抵扣,新项目9%开票(没有预交)也要预交的,
一般纳税人 本月有外地预交老项目3%增值税 有新项目9%开票(没有预交) 留底额大于销项 本月怎么结转预交税金 和计提
答: 你好,是一个项目吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
异地预交增值税分录怎么写呢?一般纳税人,预缴增值税时,借:应交税费——应交增值税——已交税金贷:银行存款是这样吗
答: 你好!是的。分录就是这样。
齐齐 追问
2020-12-10 16:48
赵海龙老师 解答
2020-12-10 16:55
齐齐 追问
2020-12-10 17:00
赵海龙老师 解答
2020-12-10 19:05