送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-26 11:46

没有体现专项应付款

手心的百合 追问

2016-09-26 11:56

实际上是专用了,支付方式不对,已无法退回了,都是报建费之类的,我想直接通过专项科目核算,  把其他应付款更正可以吗?

邹老师 解答

2016-09-26 11:45

你好,收到时计入其他应付款,然后转作营业外收入        
收到  借;银行存款  贷;其他应付款
转作   借;其他应付款   贷;营业外收入

邹老师 解答

2016-09-26 11:47

哦,不好意思,其他应付款改为专项应付款

邹老师 解答

2016-09-26 11:57

这个就是你公司不按规定的支付方式带来的账务处理困难

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相关问题讨论
你好,收到时计入其他应付款,然后转作营业外收入 收到 借;银行存款 贷;其他应付款 转作 借;其他应付款 贷;营业外收入
2016-09-26 11:45:00
借;银行存款 贷;专项应付款 借;研发费用等科目 贷;银行存款 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-02-05 09:47:24
收到专项资金, 借:银行存款 贷:专项应付款。购买兔子,借:专项应付款 贷:银行存款
2019-10-24 11:01:54
你好! 可以做分录 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-04-09 08:42:50
你好,这个补助款属于专款专用的款项?
2019-10-17 15:46:08
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