找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
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请问专项应付款核算专款收到时需要体现营业外收入,然后再转将存款转到专项应付款借方 可以吗具体怎么做分录
答: 你好,收到时计入其他应付款,然后转作营业外收入 收到 借;银行存款 贷;其他应付款 转作 借;其他应付款 贷;营业外收入
公司收到创业资助项目科技研发资金80万记入什么科目?怎么做分录?这笔款是另外开了监管账户,由科创委监管,科目我入了专项应付款,那钱花了该如何结转是结转进营业外收入吗
答: 借;银行存款 贷;专项应付款 借;研发费用等科目 贷;银行存款 借;专项应付款 贷;营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收到管委会打过来的2020年第二批科技专项奖补资金,这个会计分录是什么呀?而且没有专项应付款这个科目,不知道能不能入营业外收入
答: 你好! 可以做分录 借:银行存款 贷:营业外收入
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手心的百合 追问
2016-09-26 11:56
邹老师 解答
2016-09-26 11:45
邹老师 解答
2016-09-26 11:47
邹老师 解答
2016-09-26 11:57