送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-25 09:17

没有差额可以直接贴11月账上,有借原材料负数,,贷应付账款 负数,按发票做

宁儿 追问

2020-12-25 09:25

嗯好的,算是暂估的,发票到了冲减,再按发票做就行了

maize老师 解答

2020-12-25 09:42

是的,是的,是的,是的,

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相关问题讨论
你好,贷方是应付账款——暂估
2018-06-12 08:27:25
您好 应付账款摘要栏可以写 购买材料收到发票
2019-05-26 17:40:22
您好 应付账款摘要栏可以写 购入材料 收到发票
2019-05-26 17:46:33
您好,按照哪个上市公司做账?后面400还得计入暂估
2021-02-03 14:39:19
您好 暂估入库 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
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