- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-25 09:17
没有差额可以直接贴11月账上,有借原材料负数,,贷应付账款 负数,按发票做
相关问题讨论

你好,贷方是应付账款——暂估
2018-06-12 08:27:25

您好
应付账款摘要栏可以写 购买材料收到发票
2019-05-26 17:40:22

您好
应付账款摘要栏可以写 购入材料 收到发票
2019-05-26 17:46:33

您好,按照哪个上市公司做账?后面400还得计入暂估
2021-02-03 14:39:19

您好
暂估入库
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宁儿 追问
2020-12-25 09:25
maize老师 解答
2020-12-25 09:42