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猫薄荷
于2020-12-30 14:07 发布 1151次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-12-30 14:09
你好!你都已经付完了,为什么还要调去应付呢。你可以红字冲减上面2个分录,然后重新做,将其他应付改为应付就好了。
猫薄荷 追问
2020-12-30 14:14
因为被发现用其他应付款不合理,那老师如果其他应付款有贷方余额我可以这样调整吗?
宋生老师 解答
2020-12-30 14:15
你好!可以的。操作都可以按上述方法
2020-12-30 14:16
因为有好几个材料我都做成其他应付款了,我能在一张凭证上面调吗?
2020-12-30 14:17
你好!可以,你在摘要上写清楚是哪几个凭证。
2020-12-30 14:20
老师如果我是冲销的话也可以在一张凭证上面冲销多种材料吗?
2020-12-30 14:22
你好!操作是可以,但是不建议。
2020-12-30 14:24
好的,谢谢老师o(^o^)o那我直接调整吧
2020-12-30 14:25
你好!不用客气的了。
2020-12-30 18:59
老师请问您摘要应该怎么写呀?
2020-12-31 11:54
你好!你就写修改X年x月XX号凭证就好了。
2020-12-31 12:19
老师我的凭证有点多,是好几张凭证,然后在其他应付款的余额我转到了应付账款,这样怎么写呢
2020-12-31 13:43
你好!也是一样的了。你每一行修改一个就好了。然后每一行写一个对应的摘要
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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