送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-12-30 14:09

你好!你都已经付完了,为什么还要调去应付呢。
你可以红字冲减上面2个分录,然后重新做,将其他应付改为应付就好了。

猫薄荷 追问

2020-12-30 14:14

因为被发现用其他应付款不合理,那老师如果其他应付款有贷方余额我可以这样调整吗?

宋生老师 解答

2020-12-30 14:15

你好!可以的。操作都可以按上述方法

猫薄荷 追问

2020-12-30 14:16

因为有好几个材料我都做成其他应付款了,我能在一张凭证上面调吗?

宋生老师 解答

2020-12-30 14:17

你好!可以,你在摘要上写清楚是哪几个凭证。

猫薄荷 追问

2020-12-30 14:20

老师如果我是冲销的话也可以在一张凭证上面冲销多种材料吗?

宋生老师 解答

2020-12-30 14:22

你好!操作是可以,但是不建议。

猫薄荷 追问

2020-12-30 14:24

好的,谢谢老师o(^o^)o那我直接调整吧

宋生老师 解答

2020-12-30 14:25

你好!不用客气的了。

猫薄荷 追问

2020-12-30 18:59

老师请问您摘要应该怎么写呀?

宋生老师 解答

2020-12-31 11:54

你好!你就写修改X年x月XX号凭证就好了。

猫薄荷 追问

2020-12-31 12:19

老师我的凭证有点多,是好几张凭证,然后在其他应付款的余额我转到了应付账款,这样怎么写呢

宋生老师 解答

2020-12-31 13:43

你好!也是一样的了。你每一行修改一个就好了。然后每一行写一个对应的摘要

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相关问题讨论
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46
同学你好 嗯 这样就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方记其他应收款贷银存
2019-11-12 22:08:31
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