送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-30 13:32

这个抵扣联日后是作为我们进项抵扣的依据,我们不需要做任何的账务处理是吗?

晓海老师 解答

2016-09-30 13:26

你好!应该是单独存放

晓海老师 解答

2016-09-30 13:54

你好,不是应该还有记账联吗?

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相关问题讨论
你好!应该是单独存放
2016-09-30 13:26:48
你好!可以的啊。你收到发票借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
2017-07-13 16:15:56
你好同学,首先为什么退票?理由合理吗?
2021-08-23 21:45:26
你好 借固定资产 应交税费 贷银行存款 70 长期应付款
2019-12-26 14:23:47
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
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