送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-13 16:15

你好!可以的啊。你收到发票借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等

LEaves 追问

2017-07-13 16:24

那我先把抵扣联认证了 怎么做账?@宋老师:

宋生老师 解答

2017-07-13 16:25

你好!也是一样的做账啊。没有什么不同。

LEaves 追问

2017-07-13 16:28

不是 抵扣联这一张我怎么做账 不是发票来了怎么做账@宋老师:

宋生老师 解答

2017-07-13 16:29

你好!你的意思是你只拿到抵扣联?没拿到其他联次。

LEaves 追问

2017-07-13 16:34

对 而且抵扣联已经认证了 怎么办@宋老师:

宋生老师 解答

2017-07-13 16:36

你好!你只拿到一部分发票要不就不做账,要做账就按上面的分录做。 
不过你这个还是要做账,因为你已经认证了

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相关问题讨论
你好!可以的啊。你收到发票借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
2017-07-13 16:15:56
你好!应该是单独存放
2016-09-30 13:26:48
计入融资租入固定资产就可以了,不能抵扣的
2020-04-10 13:43:19
你好!没有什么分险啊。本来抵扣联就不做账务处理的。做到账里面的是发票连
2017-07-13 16:49:02
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
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