请教,进项税转出的分录已做完,已结转,借:管理费-xx负数,贷:XX负数、进项税转出正数;借:进项税转出,贷:未交增值税。现在对方重新开出专票,数据都不变,是不是得调整上述分录,不然进项税重复记录吗?请问怎么做分录?
小石头儿
于2021-01-06 16:42 发布 508次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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您好,对的。
2017-05-24 22:57:12
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你好,不用交税也可以这样做,只是未交增值税余额在借方。
2018-09-14 20:23:50
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