发放工资时分录如下:借:应付职工薪酬-职工工资 2280884.5 贷:应付职工薪酬-职工福利费(洗澡费)5328 其他应收款-食堂 94891 其他应收款-奖励基金(罚款)400 工程施工-炸材 1731 工程施工-安全经费\劳保品 5714对吗
在路上
于2016-10-05 22:04 发布 1023次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-05 22:06
最后一项忘写了 贷:银行存款 2172820.5 输入限度有限 看看做的对吗
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您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57

最后一项忘写了 贷:银行存款 2172820.5 输入限度有限 看看做的对吗
2016-10-05 22:06:47

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46

你好,需要做一笔计提福利费的分录
可以根据实际发生金额计提
2020-06-09 20:00:18
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