送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-08 08:29

我做的分录是对的么

追问

2016-10-08 08:31

食堂报销是,借,管理费用,借,其他应付款,贷,库存现金?对么

邹老师 解答

2016-10-08 08:27

你好,如果计提的时候,计入其他应付款的贷方,报销的时候是这样处理

邹老师 解答

2016-10-08 08:30

如果计提的时候是计入其他应付款的贷方,报销这样处理是正确的

邹老师 解答

2016-10-08 08:31

一个借就可以,不需要两个

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相关问题讨论
你好,如果计提的时候,计入其他应付款的贷方,报销的时候是这样处理
2016-10-08 08:27:25
应付职工薪酬-福利费,现在福利费需要通过应付职工薪酬。
2018-11-16 10:16:03
你好!直接第一种做法为好!
2018-05-01 21:39:35
你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
借其他应付款,超市 贷其他应付款食堂。
2023-07-06 15:41:59
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