8月份先开进了收据,这不12月份才把发票拿来,我在8月已经用收据走账了,那发票来了,我再怎么操作
雅蔓
于2021-01-16 10:03 发布 455次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,八月份分录不变,金额是负数,然后做12月份发票的。
2021-01-16 10:04:20
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你好,是的,是这样处理的,
2019-09-03 10:02:47
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可以不暂估入账吗,直接拿收据做账,一月再红冲收据,用发票更正分录
2020-01-12 23:11:25
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你好,你需要通知对方把认证的发票做转出处理
2018-03-20 11:25:33
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你好,你做预收账款处理就是了,不需要退回的
2017-11-16 09:06:45
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