老师,我们开发企业2020年10月我先预支工地一部分人的工资款54000元,具体分录是借其他应收款-×××20000;其他应收款×××15000等以此类推,一共54000元,12月底,我分录写的是借:开发成本-开发间接费(工资)177000元贷:应付职工薪酬_工资177000元,一月份发了工资122880元,我具体的分录是借应付职工薪酬-×××;以此类推一共122880元,就有一个人工资没结,是上了一天,120元,我现在发现我的上面的分录是不是有错误呀?我前前后后该怎么写具体的分录?
一起过
于2021-03-02 12:25 发布 503次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-03-02 12:27
预支
借:其他应收款
贷:银行存款
工资
借管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
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预支
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工资
借管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2021-03-02 12:27:37
您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38
你好,个人社保在发放工资时扣除
借:工程施工-间接费用(工资)
贷:应付职工薪酬——工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——个人社保
贷:银行存款
借:其他应付款
贷:银行存款
2020-04-11 09:22:25
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用备用金买的福利费范围内的用品
2022-05-12 22:28:21
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2021-03-02 12:48
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2021-03-02 13:13