送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-03-11 14:50

您好。
借:主营业务收入
应交税费—增值税
贷:主营业务收入
应交税费—增值税

思顿乔老师 解答

2021-03-11 14:51

您好,或者
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
冲销12月份的
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—增值税

星儿★ 追问

2021-03-11 15:42

跨年冲销可以?

思顿乔老师 解答

2021-03-11 16:17

您好,是可以的。其实您的在12月份已经做了收入,只是没有开发票而言

上传图片  
相关问题讨论
3月可以做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,按发票做借应收 贷主营业务收入 销项税额,也可以不做
2021-03-11 14:38:45
您好。 借:主营业务收入 应交税费—增值税 贷:主营业务收入 应交税费—增值税
2021-03-11 14:50:20
你好!这个月做原分录红字冲回无票收入就可以的
2021-03-29 09:20:06
你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。
2022-01-24 16:01:02
您好 做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...