老师,收到押金时: 借:现金 贷:其他应付款 对方不归还时,也应冲其他应付款: 借:其他应付款 贷:周转材料 应交税费-增-销? 怎么出来其他业务支出了哪?
米
于2016-10-28 20:03 发布 1319次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-28 20:14
老师,那收到这笔款时怎么做的分录?
借:现金
贷:其他应收款?
可是押金应该是进入其他应付款,算做负责才对吧?
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你好!租金收入记录其他业务收入,相关的成本记录其他业务支出。
2016-10-28 20:05:32
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如果金额较小,可采取 一次摊销法
借 管理费用等
贷 周转材料
2019-03-28 12:12:10
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您好,没有问题。
2017-03-11 12:42:10
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这笔业务是否还要在记上一笔
因为工程施工-原材料借方的1000元不平戴氏要怎么记账呢老师?
2018-04-08 09:58:15
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借其他应付款贷周转材料,
借周转材料贷其他应付款。
2020-06-11 09:09:14
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