老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答
您好,一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付 问
一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付款,可以抵扣。 答
公司分销售和服务两主营业务,管理部门因为某项服 问
这个计入管理费用科目。 答
我公司为一般纳税人,使用小企业会计准则。2024.10 问
借:银行存款36万 贷:其他业务收入36万 答
车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答

临时聘用人员工资,未付款时,借:管理费用,贷:应付账款。付款时,借:应付账款,贷:库存现金,这样对吗
答: 你好,分录这样写是正确的。只是不应计入应付账款,而是其他应付款
您好老师!我去年做了一笔应该是 借:应付账款 贷:库存现金 结果我做错了,做成借|:管理费用 贷:库存现金了,请问今年我该怎么调整。
答: 您好 借:以前年度损益调整 借方红字 借:应收账款 借方蓝字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老板垫钱支付用在公司业务上 我是先 借:库存现金 贷:应付账款-老板然后 借:管理费用 贷:库存现金归还则 借:应付账款 贷:库存现金还有一种 直接 借:管理费用 贷:应付账款-老板归还一样2者是同样效果 下面这方法更简洁一些吧?
答: 你好相对第2个方法更简单


娟子 追问
2021-03-20 08:43
bamboo老师 解答
2021-03-20 08:46
娟子 追问
2021-03-20 08:54
bamboo老师 解答
2021-03-20 09:01