民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答
老师请问我计提的奖金 下个月没发那么多怎么办?比 问
您好,汇算清缴前支付了就可以 答
公司有一个公司给税局通知没有房产租金,要填调察 问
那个是可以的,没问题的 答
老师你好,我9月份利润24万,交了企业所得税,10月,11月 问
您好,是的,这个会退税的 答
你好老师,交保险的比发工资的人数多怎么办 问
您好,是因为什么原因多了? 答

(2021年12月-2022年5月)6个月房租费:2021年12月20日银行付50000元,现金付10000元,分录,借:应付账款-房租60000贷:银行存款50000 库存现金10000 后期每月分摊:借:管理费用-房租10000 贷:应付账款-房租10000.请问分录这么写,对吗?
答: 你好,对的是的,是这么做的。
您好老师,我要调整下去年的账,然后今年怎样做账务处理。。有两笔,一笔是:借:应付账款(A公司)贷:银行存款。其中A公司标错了。 第二笔是:借:管理费用,贷:库存现金。 正确的应该是:借:应付账款(B公司)贷:银行存款。 借:管理费用-办公费,贷:应付账款(B公司)
答: 同学,你好 1.第一笔 借应付账款-B公司 贷应付账款-A公司 2.第二笔 借库存现金 贷应付账款-B公司
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们企业之前有些费用票走的对公 应该是借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 会过渡一下这个公司名称 但是我当时走对公的费用票没有核对,直接做的是借:管理费用 贷:库存现金 直接付款借:应付账款 贷:银行存款 导致现在应付账款是负的 我现在想让应付账款平账 是不是可以做一笔调整付款方式借:库存现金 贷:应付账款 我不知道这样做对不对
答: 你好,可以这么做的。
经济合作社收到财政局的拨款,该笔款项付人工费,用现金付款。会计分录:借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存现金 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:管理费用 借:管理费用 贷:库存现金,这样可以么?
公司给员工支付的体检费用怎么入账?1.借:管理费用-员工体检贷:应付职工薪酬-福利费用付款:借:应付职工薪酬-福利费用贷:银行存款/库存现金还是可以直接2.借:管理费用-福利费贷:银行存款/库存现金
去年有付一个预付款:借:预付账款 贷:银行存款 。后来收到票时错记成:管理费用 ,贷:库存现金 这样子变成了,有一个预付一直挂着。(已跨年)现在要冲的分录要怎么写:?
公司员工聚餐,我在网上查的是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 还是直接借:管理费用-福利费 贷:库存现金(银行存款)










粤公网安备 44030502000945号


