材料是当月进当月出,没有库存,只能收到一部分材料的票,那就是借:原材料和进项税,贷:银行存款,没收到票的材料为暂估,分录为借原材料暂估和进项税贷银行存款,因为材料有两个,科目,所以月底,明细账上的材料无法结平, 是我的分录错了吗?还是,不能设暂估科目呢
巴黎盛开的雨季
于2021-04-02 22:07 发布 665次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-02 22:08
不是,没有到账做借原材料贷应付账款暂估款是这样做,原材料下面不设置暂估款,是应付账款下面去设置
相关问题讨论
不是,没有到账做借原材料贷应付账款暂估款是这样做,原材料下面不设置暂估款,是应付账款下面去设置
2021-04-02 22:08:45
借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
应当是这样处理的
2018-01-11 10:25:53
你好 你之前暂估 做 :借原材料-暂估 贷银行存款 发票不是付的那方 那谁给你开的发票 ?
2020-05-04 11:14:35
你好,原材料暂估入库,进项税是不需要做暂估入库处理的
2020-06-04 11:54:58
你好,原材料暂估时不含进项税,税额不能暂估
2020-04-09 17:18:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
巴黎盛开的雨季 追问
2021-04-02 22:11
maize老师 解答
2021-04-02 22:15