老师,供货商在2020年9月份开出了一份专用发票,在认证系统上看到已付了款,但是一直没有收到这份发票。也一直联系不上这供货商,打电话也不接。请问应该怎样处理呢?
joan
于2021-04-19 10:55 发布 378次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-19 11:00
你好,这个供货商,你们知道是什么业务的吗?
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你好,这个供货商,你们知道是什么业务的吗?
2021-04-19 11:00:20
没收到就不付款,收到发票才付款
2019-07-03 21:55:11
你好,开具不出了就做无票购进分录
借;库存商品等科目,贷;预付账款
如果今后会取得发票,就现在预付账款科目挂账,取得发票再做这个分录
借;库存商品等科目,贷;预付账款
2020-08-04 19:59:39
没有收到也不确定谁开给你的就先不要勾选。你勾选确定的,没有报销可以先按发票可以先入账,贷方做其他应付款
2019-07-30 11:38:26
你好,你可以做无票购进,汇算清缴做纳税调增处理
2018-07-04 20:55:20
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