送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-24 12:58

但是我们没有发生应税业务

王雁鸣老师 解答

2016-11-24 08:43

您好,分录
借:管理费用 820
贷:现金或者银行存款 820
同时:
借:应交税费-应交增值税-减免税款 820
贷:营业外收入  820

王雁鸣老师 解答

2016-11-24 13:37

您好,贵公司是免税企业吗?如果贵公司所有业务都是免税的,那后面这一步就不用了。

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相关问题讨论
您好, 借 管理费用 办公费 贷,银行存款 抵扣 借 应交税费,应交增值税 借 管理费用 负数。
2022-03-24 10:52:48
借管理费用、办公费贷、银行存款 需要抵扣时候,借应交税费、应交增值税,借管理费用负数。
2021-11-04 17:55:00
借管理费用办公费贷,银行存款 抵扣借应交税费,应交增值税借管理费用负数。
2021-12-07 17:13:30
借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)
2018-09-21 12:42:44
你好!计入管理费用-办公费即可。即,购买拿到发票,借:管理费用-办公费 贷:银行存款等,全额抵扣减免增值税时,借:应交税费-增值税-减免税款 借:管理费用-办公费(红字)。
2019-06-18 14:29:14
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