送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-15 12:28

您好,按权责发生制,收到即计入固定资产

阿慢 追问

2021-05-15 12:28

收到发票时是明年1月了,那我2月再开始折旧吗?

阿慢 追问

2021-05-15 12:30

如果现在入固定资产,我不会写分录,麻烦老师给写一下

小林老师 解答

2021-05-15 12:45

您好,不是,按权责发生制,使用就开始计提折旧。借固定资产,贷应付账款~暂估

阿慢 追问

2021-05-15 12:49

钱我已经支付了,分录是借:其他应收款 100万
贷:银行存款100万
票没到,我现在计入固定资产怎么写?请老师按我分录延续做

小林老师 解答

2021-05-15 12:54

您好,您付款,借应付账款~(无暂估),贷银行存款

阿慢 追问

2021-05-15 12:59

我可以改分录,改成借应付账款100万,贷银行100万,可我没票啊,我现在入固定资产怎么写啊?未来收到发票怎么写啊?能不能说明白啊,我是白痴谢谢

阿慢 追问

2021-05-15 13:01

你能不能把全部分居给我写出来啊?从采购固定资产开始,然后没发烧计入固定资产,再到明年收到固定资产发票,写出来,我看明白了就不追问了,你也方便,我也方便

小林老师 解答

2021-05-15 13:04

您好,您需要提供合同,根据合同现值入固定资产,这个分录是很麻烦的,根据合同付款条件,需要长期应付款以及未确认融资费用

阿慢 追问

2021-05-15 13:06

分期付款又没超过一年,根本不用长期应付款

小林老师 解答

2021-05-15 13:13

您好,那您就按全额挂账,资产入库,借固定资产,贷应付账款~暂估。付款,借应付账款,贷银行存款。后期收到发票红字冲回暂估分录,再按含发票金额重新做账。计提折旧,借成本费用,贷累计折旧

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相关问题讨论
您好,按权责发生制,收到即计入固定资产
2021-05-15 12:28:04
首先你是在签订购买合同,交付这个资产的时候,你就要确认为固定资产同时确认负债,那么这个发票后面取得的时候直接作为这个账务处理的附件就可以了。
2021-05-15 13:50:17
你好,是的,之前借其他应付,最后是贷其他应付
2021-12-31 14:17:57
你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
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