老师,你好,请问一下,我们的房租是2021年7月到2022年6月,发票是这个月才开的,之前计提没有考虑进项,现在发票来了,我应该怎么做
陪你考证的初级班主任
于2022-03-16 09:34 发布 492次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-03-16 09:41
之前计提红冲,再重新做一笔分录
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2022-03-16 09:41:23
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,这个您没有计提啊?那您直接做费用吧,做一整年的,因为咱们没有跨期,金额大不大?
2021-12-04 11:57:09
你好,五月份到去年12月份的街以前年度损益调整,贷预付账款
借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整或算清洁的时候可以调减
2023-01-31 18:06:59
你好 ; 你之前没有做计提 。现在就把 21年7-21年12月一起 计提了 ; 借 管理费用-租赁费; 进项税 贷其他应付款 - 房东
2021-12-13 10:23:42
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