老师您好,我们是一家管理咨询公司,(1)给别人提供会务服务,收到对方公司的押金10000元作为预付账款,会计分录是不是借:银行存款,贷预收账款——某某公司;(2)然后我们给某酒店预付了8000元的会议室租金,余款会议结束之后补足,这个分录应该怎么做呢,是记到预付账款呢还是主营业务成本或者其他应收款???
笨蜗牛
于2016-12-04 16:56 发布 829次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好!是的。可以这样。
2016-11-24 16:08:52
您好,1,是的,2、分录,借:预付账款,贷:银行存款。
2016-12-04 17:02:01
同学你好,你的分录正确。
2022-01-15 15:51:00
您好,不是很懂意思哈,你们公司支付的租金为什么还放在其他应收呢?是B公司要承担一部分,还是你们代垫的?
2020-01-08 17:03:03
您好,一共需要付10万你们公司承担5万的话借其他业务成本 5万 其他应收款5万 贷银行存款5万,问题是发票是开给哪一家呢?也就是说这个项目的收入和成本在哪一家列支?
2020-01-08 17:09:08
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